| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 2B427D6ED4 |
SERVIZI TELEFONIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15006931008 Avaservice S.r.l. |
952.25 |
952.25 |
- 15006931008 Avaservice S.r.l.
|
2019-04-18 |
|
| Z0226DE813 |
FATTURA N. 356IE DEL 24/06/2019- FORMAZIONE D.LVO 81. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 Euservice srl |
1080.00 |
1080.00 |
- 08879271008 Euservice srl
|
2019-06-25 |
2019-07-25 |
| Z072704950 |
FATTURA N. 631/2019-ORG DEL 15/04/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
04617111002 Competition Travel s.r.l. |
15850.00 |
15850.00 |
- 04617111002 Competition Travel s.r.l.
|
2019-04-29 |
2019-05-17 |
| Z0A2A2C99A |
ORDINE ME.PA N. 5161177 DEL 15/10/19-ACQUISTO PC SEGRETERIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
3447.60 |
3447.60 |
|
2019-10-15 |
2019-11-20 |
| Z0D2ACE5DE |
Cartucce getto inchiostro Infanzia Cocciano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO |
114.12 |
114.12 |
- CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO
|
2019-11-25 |
2019-12-16 |
| Z1426C521C |
FATTURA N. 162 DEL 29/03/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
06553310969 VIAGGIO & APPRENDO S.R.L. |
8577.50 |
8577.50 |
- 06553310969 VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.
|
2019-04-01 |
2019-04-16 |
| Z14287F81D |
FATTURA N. 36/2019 DEL 29/05/2019-SERVIZI TURISTICI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14546131005 Rome Travel Bus s.r.l.s. |
400.00 |
400.00 |
- 14546131005 Rome Travel Bus s.r.l.s.
|
2019-05-30 |
2019-06-13 |
| Z15289971F |
ORDINE ME.PA N. 4969850-MATERIALE INFORMATICO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA@GRUPPO ZUCCHETTI.IT |
95.50 |
95.50 |
- 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA@GRUPPO ZUCCHETTI.IT
|
2019-05-28 |
2019-06-26 |
| Z162A18075 |
ORDINE ME.PA n. 5150891 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
1965.90 |
1965.90 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-10-09 |
2019-10-30 |
| Z1B29B8F23 |
FATTURA N. 368IA DEL 05/11/2019-SERVIZI PER REGOLAMENTO UE PRIVACY. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 Euservice srl |
444.66 |
444.66 |
- 08879271008 Euservice srl
|
2019-11-14 |
2019-12-06 |
| Z1E28B5D8B |
ORDINE ME.PA N. 4984317- MATERIALE INFORMATICO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CGNLSN65M18B354R AC COMPUTER di A. COGONI |
220.95 |
220.95 |
- CGNLSN65M18B354R AC COMPUTER di A. COGONI
|
2019-06-05 |
2019-07-08 |
| Z292AB2098 |
Ordine100169838- materiale scuola Infanzia Cocciano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl |
2220.06 |
2220.06 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
|
2019-10-19 |
2019-12-16 |
| Z292ABA00E |
ORDINE ME.PA N. 5233827- NAS PER COMPUTER SEGRETERIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01486330309 DPS INFORMATICA SNC |
1795.12 |
0.00 |
- 01486330309 DPS INFORMATICA SNC
|
2019-11-20 |
|
| Z2A0DF6C2E |
SPESE SERVIZIO DI PULIZIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14783531008 C & M CONSULTING - I.F.M. SRL |
94758.34 |
60575.80 |
- 14783531008 C & M CONSULTING - I.F.M. SRL
|
2015-01-01 |
|
| Z2C27C5027 |
ordine ME.PA n. 4866204 del 27/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
258.54 |
258.54 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-03-27 |
2019-04-29 |
| Z2E284337A |
FATTURA N. V00084 DEL 30/04/2019-SERVIZI DI STAMPA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SLVMRC67A15D773W PUNTO COPIE di Marco Silvi |
54.00 |
54.00 |
- SLVMRC67A15D773W PUNTO COPIE di Marco Silvi
|
2019-05-06 |
2019-05-28 |
| Z2F2874906 |
ORDINE ME.PA N. 4951227 DEL 17/05/2019-CANCELLERIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA |
675.00 |
675.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA
|
2019-05-17 |
2019-06-13 |
| Z302A2CC00 |
ORDINE ME.PA N. 5161368 DEL 15/10/19-SOFTWARE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03295020832 RAIMBOW SRLS |
93.47 |
93.47 |
|
2019-10-15 |
2019-10-30 |
| Z312AC0151 |
ORDINE ME.PA N. 5236734-MATERIALE PER CORSI STRUMENTI MUSICALI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NET SRL |
239.28 |
239.28 |
- 02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NET SRL
|
2019-11-21 |
2019-12-18 |
| Z3526C5133 |
FATTURA N. 80/4T DEL 13/05/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
02489910691 PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL |
2840.00 |
2840.00 |
- 02489910691 PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL
|
2019-05-16 |
2019-06-05 |
| Z3526C5162 |
FATTURA N. 79/4T DEL 09/05/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
02489910691 PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL |
3634.70 |
3634.70 |
- 02489910691 PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL
|
2019-05-16 |
2019-06-05 |
| Z3629B411D |
ORDINE ME.PA N. 5103894- MONITOR INTERATTIVI PER CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05258351005 DATA ITALIA srl |
14100.00 |
14100.00 |
- 05258351005 DATA ITALIA srl
|
2019-09-11 |
2019-11-15 |
| Z3F26A95C8 |
Ordine ME.PA n. 4724875 del 11/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
651.43 |
651.43 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-01-11 |
2019-02-19 |
| Z422AF3A8D |
ORDINE MATERIALE INTEGRATIVO ASILO Cocciano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl |
165.89 |
165.89 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
|
2019-12-04 |
2019-12-18 |
| Z442898274 |
ordine ME.PA n. 4968905 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
297.41 |
297.41 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-05-28 |
2019-06-13 |
| Z4628244ED |
ORDINE ME.PA N. 4913191-MATERIALE SPORTIVO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00774410153 ZINETTI SPORT SRL |
262.90 |
262.90 |
- 00774410153 ZINETTI SPORT SRL
|
2019-04-29 |
2019-06-07 |
| Z4829F8F1C |
Abbonamento Notizie Scuola as 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L |
110.00 |
110.00 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L
|
2019-10-01 |
2019-10-17 |
| Z49284F701 |
SERVIZIO AUTOAMBULANZA PER GIOCHI SPORTIVI SCOLASTICI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12669311008 Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Tusculum |
302.00 |
302.00 |
- 12669311008 Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Tusculum
|
2019-05-08 |
2019-06-07 |
| Z4F2A1A36E |
ORDINE ME.PA. N. 5152069-ACQUISTO NOTEBOOK. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
1728.00 |
1728.00 |
|
2019-10-09 |
2019-11-11 |
| Z531F7EEF5 |
PAGAMENTO SPESE DI TESORERIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
97103880585 Poste Italiane S.P.A |
190.00 |
190.00 |
- 97103880585 Poste Italiane S.P.A
|
2019-02-27 |
2019-03-25 |
| Z5726C508F |
FATTURA N. 258/2019-ORG DEL 20/03/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
04617111002 Competition Travel s.r.l. |
9110.00 |
9110.00 |
- 04617111002 Competition Travel s.r.l.
|
2019-03-25 |
2019-04-16 |
| Z5A1F64D34 |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI. |
01-PROCEDURA APERTA |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED - Rappr. Italia |
7563.20 |
7563.20 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED - Rappr. Italia
|
2017-12-04 |
|
| Z5C29BA880 |
FATTURA N. 296E DEL 12/09/2019-SPAZIO WEB SITO NUOVO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01871500565 ERGONET srl |
62.00 |
62.00 |
|
2019-09-16 |
2019-10-04 |
| Z622959B04 |
FATTURA N. FE54 DEL 26/07/2019- SERVIZI PER PRIVACY. |
01-PROCEDURA APERTA |
VLRCLD71R09H501B VALERI CLAUDIO |
534.40 |
534.40 |
- VLRCLD71R09H501B VALERI CLAUDIO
|
2019-07-29 |
2019-07-31 |
| Z64269D9B3 |
ORDINE MO 11040207- SPAZIO WEB SITO INTERNET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA Spa |
50.00 |
50.00 |
|
2019-01-08 |
2019-04-10 |
| Z6F2787A22 |
FATTURA N. 200IE DEL 06/04/2019- SERVIZI PER D.LVO 81. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 Euservice srl |
382.00 |
382.00 |
- 08879271008 Euservice srl
|
2019-04-08 |
2019-04-29 |
| Z752855634 |
fattura n. 0038/EL del 29/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05383161006 LANNA AUTOSERVIZI SRL |
500.00 |
500.00 |
- 05383161006 LANNA AUTOSERVIZI SRL
|
2019-06-04 |
2019-06-26 |
| Z782A18357 |
ORDINE ME.PA N. 5151183- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
1195.87 |
1195.87 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-10-09 |
2019-10-30 |
| Z792848962 |
FATTURA N. 32/P DEL 17/05/2019-SERVIZI PER VISITE ISTRUZIONE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02854700586 AGRICOLTURA NUOVA SCSAI |
1042.83 |
1042.83 |
- 02854700586 AGRICOLTURA NUOVA SCSAI
|
2019-06-10 |
2019-06-26 |
| Z7A26DE715 |
FATTURA N. 236IA DEL 24/06/2019-SERVIZI PER D.LVO 81. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 Euservice srl |
1295.08 |
1295.08 |
- 08879271008 Euservice srl
|
2019-06-25 |
2019-07-25 |
| Z7F284D875 |
Trasporto Pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11286691008 CIA Coop Italiana Autotrasporti |
110.00 |
110.00 |
- 11286691008 CIA Coop Italiana Autotrasporti
|
2019-05-08 |
2019-06-07 |
| Z801BD7295 |
CONTRATTO TELEFONIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08885671001 ARCATRON S.R.L. |
248.18 |
248.18 |
- 08885671001 ARCATRON S.R.L.
|
2016-09-15 |
2019-04-02 |
| Z8074E738 |
PAGAMENTO SPESE C.CONTRATTUALE N. 31086096- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane S.P.A Area log terr. ALT CENTRO |
80.83 |
80.83 |
- 97103880585 Poste Italiane S.P.A Area log terr. ALT CENTRO
|
2015-09-17 |
|
| Z8927AAD11 |
ACCORDATURA PIANOFORTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPDNTN48H13L791K Spedicato Antonio ( Spevi ) |
240.00 |
240.00 |
- SPDNTN48H13L791K Spedicato Antonio ( Spevi )
|
2019-03-20 |
2019-05-06 |
| Z892AC85DE |
Contratto software AXIOS 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA SRL |
2385.00 |
0.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA SRL
|
2019-11-22 |
|
| Z9124E3CE2 |
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN |
01-PROCEDURA APERTA |
07176810583 Schiaffini Travel S.P.A. |
21642.25 |
21642.25 |
- 07176810583 Schiaffini Travel S.P.A.
|
2018-12-28 |
2019-12-18 |
| Z9327048CF |
FATTURA N. FPA 69/19 DEL 15/04/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
07211981001 Viagginatura s.r.l. |
7520.00 |
7520.00 |
- 07211981001 Viagginatura s.r.l.
|
2019-06-10 |
2019-06-26 |
| Z992898D99 |
ordine ME.PA n. 4969162 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
436.63 |
436.63 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-05-28 |
2019-06-13 |
| Z9E281348B |
FATTURA N. 135/PA DEL 10/05/2019-SERVIZI TURISTICI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02672270408 BM TOUR-Inseparabile Tour srl |
1071.00 |
1071.00 |
- 02672270408 BM TOUR-Inseparabile Tour srl
|
2019-05-16 |
2019-06-05 |
| Z9E28741AF |
Ordine Me.Pa N. 4951060 DEL 17/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03295020832 RAIMBOW SRLS |
249.26 |
249.26 |
|
2019-05-17 |
2019-06-13 |
| ZA02704864 |
FATTURA N. 566/2019-ORG DEL 08/04/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
04617111002 Competition Travel s.r.l. |
7735.00 |
7735.00 |
- 04617111002 Competition Travel s.r.l.
|
2019-04-11 |
2019-05-06 |
| ZA129BCAC9 |
Acquisto Toner Stampanti Laser |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO |
277.20 |
277.20 |
- CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO
|
2019-09-12 |
2019-10-04 |
| ZA82A15864 |
ordine ME.PA n. 5149750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
2814.94 |
2814.94 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-10-09 |
2019-11-11 |
| ZA927633AE |
FATTURA N. 594/EL DEL 01/03/2019-SERVIZI PER VISITE ISTRUZIONE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03174750277 Societą Cooperativa Culture |
320.00 |
320.00 |
- 03174750277 Societą Cooperativa Culture
|
2019-03-07 |
2019-03-27 |
| ZB3273D96D |
PAGAMENTO ISCRIZIONE sessione APRILE 2019- centro n. 5732. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00228129805 TRINITY COLLEGE LONDON |
4033.00 |
4033.00 |
- 00228129805 TRINITY COLLEGE LONDON
|
2019-02-20 |
2019-03-18 |
| ZB626C51A7 |
FATTURA N. 00000838/99/2019 DEL 28/05/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. |
6157.60 |
6157.60 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
|
2019-06-12 |
2019-06-26 |
| ZB62807EC3 |
MATERIALE PER CORSI STRUMENTO MUSICALE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NET SRL |
134.99 |
134.99 |
- 02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NET SRL
|
2019-04-12 |
2019-06-13 |
| ZB726A9CA2 |
Ordine ME.PA n. 4725035 deel 11/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
790.75 |
790.75 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-01-11 |
2019-02-25 |
| ZC0275DFAD |
Acquisto consumabili Stampanti Laser |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO |
397.52 |
397.52 |
- CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO
|
2019-02-28 |
2019-04-02 |
| ZC320C5D8D |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04544321005 Consulting Service s.r.l. |
4821.20 |
4821.20 |
- 04544321005 Consulting Service s.r.l.
|
2017-11-30 |
|
| ZC82B340DD |
FATTURA N. V00283 DEL 13/12/2019- SERVIZI PER STAMPA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SLVMRC67A15D773W PUNTO COPIE di Marco Silvi |
89.00 |
89.00 |
- SLVMRC67A15D773W PUNTO COPIE di Marco Silvi
|
2019-12-16 |
2019-12-20 |
| ZCD27C498B |
Ordine ME.PA n. 4865485 del 27/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
2607.73 |
2607.73 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-03-27 |
2019-04-16 |
| ZCE26C5047 |
FATTURA N. 199 DEL 07/05/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
06553310969 VIAGGIO & APPRENDO S.R.L. |
3997.50 |
3997.50 |
- 06553310969 VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.
|
2019-05-17 |
2019-06-05 |
| ZCF2AB7684 |
ACQUISTO TONER STAMPANTI LASER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO |
761.10 |
761.10 |
- CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di CASALVIERI MARCO
|
2019-11-19 |
2019-12-16 |
| ZD026EA105 |
FATTURA N. 130/2019 DEL 12/02/2019- CONNETTIVITA'. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586590842 TECHLABITALIA S.R.L |
1008.88 |
1008.88 |
- 02586590842 TECHLABITALIA S.R.L
|
2019-02-19 |
2019-03-18 |
| ZD22AC7835 |
ORDINE ME.PA. N. 5240580-MATERIALE INFORMATICO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04440930826 POWERMEDIA SRL |
111.30 |
111.30 |
- 04440930826 POWERMEDIA SRL
|
2019-11-22 |
2019-12-16 |
| ZD42833337 |
ordine ME.PA n. 4919563 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
267.00 |
267.00 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-04-30 |
2019-06-05 |
| ZD529D3DB1 |
FATTURA N. FPA 175/19 DEL 23/10/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
07211981001 Viagginatura s.r.l. |
7488.00 |
7488.00 |
- 07211981001 Viagginatura s.r.l.
|
2019-10-30 |
2019-11-25 |
| ZD72AC02EB |
ORDINE ME.PA N. 5236799-MATERIALE PER MUSICA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NGHFLC74L16E131Y INGHILTERRA FELICE |
297.54 |
297.54 |
- NGHFLC74L16E131Y INGHILTERRA FELICE
|
2019-11-21 |
2019-12-16 |
| ZDC263C2BE |
ORDINE ME.PA N. 4664223 DEL 11/12/18- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
142.89 |
0.00 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2018-12-11 |
|
| ZDC2AF2C2C |
ORDINE INTEGRATIVO ASILO TUSCOLANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl |
92.85 |
92.85 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
|
2019-12-04 |
2019-12-18 |
| ZDF28245F7 |
ORDINE ME.PA N. 4913220-MATERIALE SPORTIVO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13044071002 SPORT STORE 24 srl |
280.33 |
280.33 |
- 13044071002 SPORT STORE 24 srl
|
2019-04-29 |
2019-06-07 |
| ZE22B156C6 |
Ordine ME.PA n. 5275831 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl |
181.24 |
181.24 |
- 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
|
2019-12-10 |
2019-12-20 |
| ZE71E809B4 |
FORNITURA MATERIALE COME DA B.O. N. 21-PER PREMIAZIONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BTTLCU91S19D773D OFFICE LINE GROUP di Luca Bottomei |
250.00 |
0.00 |
- BTTLCU91S19D773D OFFICE LINE GROUP di Luca Bottomei
|
2017-05-08 |
|
| ZE829D3DE9 |
FATTURA N. FPA 173/19 DEL 22/10/2019-SERVIZI TURISTICI. |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
07211981001 Viagginatura s.r.l. |
3570.00 |
3570.00 |
- 07211981001 Viagginatura s.r.l.
|
2019-10-30 |
2019-11-20 |
| ZEE27E232E |
FATTURA N. FPA 5/19 DEL 04/04/2019-SERVIZI TURISTICI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14775571004 LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRL |
950.00 |
950.00 |
- 14775571004 LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRL
|
2019-04-05 |
2019-04-29 |
| ZEE2A80982 |
FATTURA N. 02616/19 DEL 06/11/2019-ABBONAMENTO RIVISTE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 Euroedizioni Torino s.r.l |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 Euroedizioni Torino s.r.l
|
2019-11-07 |
2019-11-25 |
| ZF62AB9E71 |
Acquisto Server Uffici Amministrativi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA SRL |
1440.00 |
0.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA SRL
|
2019-11-20 |
|
| ZF82824EAA |
ORDINE ME.PA N. 4913241-MATERIALE PER MUSICA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NGHFLC74L16E131Y INGHILTERRA FELICE |
72.95 |
72.95 |
- NGHFLC74L16E131Y INGHILTERRA FELICE
|
2019-04-29 |
2019-05-28 |
| ZF82AC7B96 |
ordine ME.PA n. 5240684 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04160880243 STEMA SRL |
176.14 |
176.14 |
|
2019-11-22 |
2019-12-20 |